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1、下列關(guān)于采購交易的內(nèi)部控制的說法中,正確的有( )。
A、采購與付款交易中,對采購交易的請購與審批可以由一人完成
B、如果注冊會計師確認(rèn)被審計單位的內(nèi)控有效,就可以從了解和測試內(nèi)控入手進行審計
C、如果認(rèn)為采購交易內(nèi)部控制良好,則注冊會計師實施的實質(zhì)性程序的數(shù)量比內(nèi)控不健全的少
D、恰當(dāng)?shù)目刂瓶梢苑乐怪饕构芾韺雍蛦T工而非被審計單位本身受益的交易
【正確答案】BCD
【答案解析】選項A,采購與付款交易中,請購與審批屬于不相容職務(wù),應(yīng)當(dāng)職責(zé)分離。
【教師點評】對于易錯選項D,這里是防止一種情形的發(fā)生,即管理層和員工而非被審計單位本身受益的交易,如果一項交易使得管理層和員工受益,毫無疑問是不適當(dāng)?shù)模驗榻灰椎氖芤鎸ο髴?yīng)當(dāng)是企業(yè)本身,所以現(xiàn)在就是要防止這種情形的出現(xiàn)。
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