點擊查看:2019年初級銀行從業(yè)《銀行管理》練習(xí)題匯總
多項選擇題
1、《內(nèi)部控制——整體框架》規(guī)定內(nèi)部控制的目標主要包括( )。
A、資產(chǎn)的安全完整
B、企業(yè)利潤的快速增長
C、財務(wù)報告的可靠性
D、發(fā)展的效果和效率
E、相關(guān)法律法規(guī)的遵循
【正確答案】 CDE
【答案解析】 本題考查內(nèi)部控制整體框架階段。COSO委員會于1992年發(fā)布《內(nèi)部控制——整體框架》,在內(nèi)部控制整體框架中,明確了內(nèi)部控制的三大目標:財務(wù)報告的可靠性、發(fā)展的效果和效率、相關(guān)法律法規(guī)的遵循;并提出了內(nèi)部控制的五個要素,包括控制環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通和內(nèi)部監(jiān)督,這構(gòu)成了內(nèi)部控制的整體框架。參見教材P192。
2、巴塞爾委員會認為內(nèi)部控制的組成要素主要有( )。
A、信息交流
B、監(jiān)控與改正缺陷
C、管理層監(jiān)督與控制文化
D、控制行為與職責分離
E、監(jiān)管當局對內(nèi)控體系的評估
【正確答案】 ABCDE
【答案解析】 本題考查內(nèi)部控制。C0S0委員會是從一般企業(yè)意義上研究內(nèi)部控制,巴塞爾委員會專門從銀行角度對內(nèi)部控制進行了系統(tǒng)研究,于1998年發(fā)布《銀行機構(gòu)內(nèi)部控制體系框架》和《內(nèi)控體系的評價框架》,涉及銀行內(nèi)部控制制度的內(nèi)涵與作用、內(nèi)部控制體系的三個目標與五個要素及13項內(nèi)控原則,認為內(nèi)部控制是由董事會、高級管理層和其他人員實施的一個過程,其目的是為了實現(xiàn)經(jīng)營的效率與效果,會計與管理信息的可靠、完整與及時以及經(jīng)營活動符合現(xiàn)行法律法規(guī)的要求。內(nèi)部控制則由風險認定與評估、管理層監(jiān)督與控制文化、監(jiān)管當局對內(nèi)控體系的評估、監(jiān)控與改正缺陷、信息交流、控制行為與職責分離等要素組成。內(nèi)部控制進入全面風險管理階段,以全面風險為導(dǎo)向,引入全面風險管理,強調(diào)內(nèi)部控制與風險管理結(jié)合。參見教材P192。
3、2008年五部門頒布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和2014年中國銀監(jiān)會修訂發(fā)布的新版《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》對“內(nèi)部控制”的定義有一些共同點,體現(xiàn)在( )。
A、明確了內(nèi)部控制是一個過程
B、明確內(nèi)部控制是全體員工的共同責任
C、強調(diào)了董事會、監(jiān)事會和高級管理層在建立與實施內(nèi)部控制中的重要作用
D、各級管理層和全體員工都應(yīng)當強化風險意識,積極參與內(nèi)部控制的建立與實施,并主動承擔相應(yīng)的責任
E、內(nèi)部控制既是對經(jīng)營管理過程的控制,也是對實現(xiàn)銀行發(fā)展目標過程的控制,覆蓋所有業(yè)務(wù)、流程和環(huán)節(jié),是全過程控制
【正確答案】 ABCDE
【答案解析】 本題考查內(nèi)部控制的定義。從內(nèi)部控制的定義來看,無論是對于一般企業(yè)還是商業(yè)銀行,首先,都強調(diào)了董事會、監(jiān)事會和高級管理層在建立與實施內(nèi)部控制中的重要作用,如果領(lǐng)導(dǎo)層對于內(nèi)部控制認識不足或重視不夠,內(nèi)部控制是難以有效實施的。其次,明確內(nèi)部控制是全體員工的共同責任,商業(yè)銀行的各級管理層和全體員工都應(yīng)當強化風險意識,積極參與內(nèi)部控制的建立與實施,并主動承擔相應(yīng)的責任,而不是被動地遵守內(nèi)部控制相關(guān)規(guī)定。最后,明確了內(nèi)部控制是一個過程,內(nèi)部控制既是對經(jīng)營管理過程的控制,也是對實現(xiàn)銀行發(fā)展目標過程的控制,覆蓋所有業(yè)務(wù)、流程和環(huán)節(jié),是全過程控制。同時,內(nèi)部控制又是一個不斷改進完善的動態(tài)過程,隨著內(nèi)外部環(huán)境變化而進行優(yōu)化調(diào)整,只有起點,沒有終點,必須堅持不懈,持之以恒地持續(xù)改進。參見教材P194。
4、內(nèi)部環(huán)境是影響、制約銀行內(nèi)部控制制度建立與執(zhí)行的各種內(nèi)部因素的總稱,是銀行實施內(nèi)部控制的基礎(chǔ),一般包括( )。
A、組織架構(gòu)
B、風險評估
C、人力資源
D、企業(yè)文化
E、規(guī)章制度
【正確答案】 ACDE
【答案解析】 本題考查內(nèi)部控制的基本要素。內(nèi)部環(huán)境是影響、制約銀行內(nèi)部控制制度建立與執(zhí)行的各種內(nèi)部因素的總稱,是銀行實施內(nèi)部控制的基礎(chǔ),一般包括組織架構(gòu)、人力資源、企業(yè)文化、規(guī)章制度等。參見教材P196。
5、商業(yè)銀行的控制措施主要包括( )。
A、運營控制
B、會計系統(tǒng)控制
C、績效考評控制
D、授權(quán)審批控制
E、不相容職務(wù)分離控制
【正確答案】 ABCDE
【答案解析】 本題考查控制活動?刂拼胧┲饕ǎ翰幌嗳萋殑(wù)分離控制、授權(quán)審批控制、會計系統(tǒng)控制、運營控制、績效考評控制等。參見教材P198。
6、信息收集的內(nèi)容包括內(nèi)部信息和外部信息,其中屬于內(nèi)部信息的有( )。
A、經(jīng)營信息
B、財務(wù)信息
C、人員信息
D、行業(yè)信息
E、監(jiān)管信息
【正確答案】 ABC
【答案解析】 本題考查信息與溝通的基本要求。信息收集內(nèi)容包括內(nèi)部信息和外部信息,內(nèi)部信息是指來源于銀行內(nèi)部,由各項經(jīng)營活動產(chǎn)生的信息,如經(jīng)營信息、財務(wù)信息、人員信息等;外部信息是指由銀行外部產(chǎn)生,對生產(chǎn)經(jīng)營有一定影響作用的信息,如行業(yè)信息、監(jiān)管信息等。參見教材P200。
7、商業(yè)銀行應(yīng)當建立由( )組成的分工合理、職責明確、報告關(guān)系清晰的內(nèi)部控制治理和組織架構(gòu)。
A、監(jiān)事會
B、董事會
C、業(yè)務(wù)部門
D、內(nèi)部審計部門
E、內(nèi)控管理職能部門
【正確答案】 ABCDE
【答案解析】 本題考查內(nèi)部控制的職責分工。商業(yè)銀行應(yīng)當建立由董事會、監(jiān)事會、高級管理層、內(nèi)控管理職能部門、內(nèi)部審計部門、業(yè)務(wù)部門組成的分工合理、職責明確、報告關(guān)系清晰的內(nèi)部控制治理和組織架構(gòu)。參見教材P202-203。
8、合規(guī)風險所導(dǎo)致的損失后果有多種表現(xiàn)形式,包括( )。
A、行政處罰
B、聲譽損失
C、支付罰款
D、刑事責任
E、民事法律責任
【正確答案】 ABCDE
【答案解析】 本題考查內(nèi)部控制的職責分工。商業(yè)銀行應(yīng)當建立由董事會、監(jiān)事會、高級管理層、內(nèi)控管理職能部門、內(nèi)部審計部門、業(yè)務(wù)部門組成的分工合理、職責明確、報告關(guān)系清晰的內(nèi)部控制治理和組織架構(gòu)。參見教材P202-203。
9、按照《商業(yè)銀行合規(guī)風險管理指引》要求,商業(yè)銀行的合規(guī)政策應(yīng)明確所有員工和業(yè)務(wù)條線需要遵守的基本原則,以及識別和管理合規(guī)風險的主要程序,并對合規(guī)管理職能的有關(guān)事項作出規(guī)定,至少應(yīng)包括( )。
A、合規(guī)管理部門的功能和職責
B、合規(guī)管理部門的權(quán)限
C、合規(guī)負責人的合規(guī)管理職責
D、設(shè)立業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)合規(guī)管理部門的原則
E、保證合規(guī)負責人和合規(guī)管理部門獨立性的各項措施
【正確答案】 ABCDE
【答案解析】 本題考查合規(guī)政策。按照《商業(yè)銀行合規(guī)風險管理指引》要求,商業(yè)銀行的合規(guī)政策應(yīng)明確所有員工和業(yè)務(wù)條線需要遵守的基本原則,以及識別和管理合規(guī)風險的主要程序,并對合規(guī)管理職能的有關(guān)事項作出規(guī)定,至少應(yīng)包括:合規(guī)管理部門的功能和職責;合規(guī)管理部門的權(quán)限;合規(guī)負責人的合規(guī)管理職責;保證合規(guī)負責人和合規(guī)管理部門獨立性的各項措施;合規(guī)管理部門與風險管理部門、內(nèi)部審計部門等其他部門之間的協(xié)作關(guān)系;設(shè)立業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)合規(guī)管理部門的原則。參見教材P207。
10、商業(yè)銀行的合規(guī)風險管理流程一般包括( )。
A、合規(guī)風險的識別
B、合規(guī)風險的評估
C、合規(guī)風險的測試
D、合規(guī)風險的監(jiān)控
E、合規(guī)風險報告
【正確答案】 ABCDE
【答案解析】 本題考查合規(guī)管理的流程。商業(yè)銀行的合規(guī)風險管理流程一般包括對合規(guī)風險的識別、評估、測試、應(yīng)對、監(jiān)控以及合規(guī)風險報告等。參見教材P209。
11、合規(guī)文化的實現(xiàn)主要有( )。
A、樹立“合規(guī)從高層做起”的理念
B、樹立“主動合規(guī)”理念
C、樹立“合規(guī)人人有責”的理念
D、樹立“合規(guī)創(chuàng)造價值”的理念
E、樹立“有效互動” 的理念
【正確答案】 ABCDE
【答案解析】 本題考查合規(guī)文化的實現(xiàn)。合規(guī)文化的實現(xiàn):(1)樹立“合規(guī)從高層做起”的理念;(2)樹立“主動合規(guī)”理念;(3)樹立“合規(guī)人人有責”的理念;(4)樹立“合規(guī)創(chuàng)造價值”的理念;(5)樹立“有效互動” 的理念。參見教材P214-215。
12、非現(xiàn)場審計的主要優(yōu)勢有( )。
A、全面性
B、時效性
C、低成本
D、高效率
E、經(jīng)濟性
【正確答案】 ABCD
【答案解析】 本題考查非現(xiàn)場審計。非現(xiàn)場審計是基于現(xiàn)代信息處理手段和傳遞方式迅速發(fā)展起來的一種審計監(jiān)督方式,具有全面性、時效性、低成本、高效率等優(yōu)勢,已成為內(nèi)部審計的主要審計方式之一。參見教材P217。
13、在內(nèi)部審計的組織架構(gòu)中,內(nèi)部審計部門職責主要包括( )。
A、制定內(nèi)部審計程序,
B、評價風險狀況和管理情況
C、落實年度審計工作計劃
D、對審計項目質(zhì)量負責
E、做好檔案管理
【正確答案】 ABCDE
【答案解析】 本題考查內(nèi)部審計的組織架構(gòu)和相關(guān)職權(quán)。內(nèi)部審計部門對董事會和審計委員會負責,制定內(nèi)部審計程序,評價風險狀況和管理情況,落實年度審計工作計劃,開展后續(xù)審計,監(jiān)督整改情況,對審計項目質(zhì)量負責,做好檔案管理。參見教材P219。
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