文章責(zé)編:niufeifei
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中醫(yī)
中醫(yī)助理
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第 9 頁:答案 |
五、會計分錄題
1.
借:庫存現(xiàn)金 180
管理費用 620
貸:其他應(yīng)收款—沈晨 800
2.
借:其他貨幣資金——銀行匯票存款 18000
貸:銀行存款 18000
3.
借:原材料 67100
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 11050
貸:銀行存款 78150
4.領(lǐng)用:
借:待攤費用 5040
貸:低值易耗品 5040
當(dāng)月攤銷:
借:制造費用——二車間 420
貸:待攤費用 420
5.
借:固定資產(chǎn) 43450
貸:銀行存款 43450
6.
借:固定資產(chǎn)清理 10 000
累計折舊 290 000
貸:固定資產(chǎn) 300 000
借:固定資產(chǎn)清理 9 500
貸:銀行存款 9 500
借:銀行存款 6 200
貸:固定資產(chǎn)清理 6 200
借:營業(yè)外支出 13 300
貸:固定資產(chǎn)清理 13 300
7.
借:應(yīng)付職工薪酬 86 320
貸:庫存現(xiàn)金 86 320
借:應(yīng)付職工薪酬 1 246
貸:其他應(yīng)付款 1 246
8.
借:應(yīng)收賬款 30 000
貸:壞帳準(zhǔn)備 30 000
借:銀行存款 30 000
貸:應(yīng)收賬款 30 000